2018.0500.9
Chybně vystavený doklad
Ing. Dana Langerová
Jsme plátci DPH. Omylem byla vystavena FA na nesprávného neplátce DPH za 10/2017. Naše DPH byla odvedena správně v 10/2017, ale pod jiným IČO.
- Musím vystavit dobropis a následně FA na správného odběratele nyní v 1/2018?
2) V 10/2017 to vešlo do A5 kontrolního hlášení. Musí se podávat následné kontrolní hlášení za 10/2017 za A5 KH, když na to odběratel, neplátce DPH – má pouze IČO, přišel až v…